thì cách ghi tương tự ô số 26.
Ô số 29
Thuế giá trị gia tăng (GTGT), người khai hải quan ghi:
a. Trị giá tính thuế của thuế GTGT là giá thuế nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với thuế TTĐB (nếu có) cộng thuế BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
b. Thuế
Áp dụng thuế GTGT 8% hay 10% đối với hóa đơn cung cấp dịch vụ, hàng hóa đã lập trong tháng 6/2023 nhưng tới ngày 01/7/2023 mới ký? - Câu hỏi của anh Hoàng (Hà Nam).
Xin chào ban biên tập. Tôi muốn hỏi như sau: Các dấu hiệu vi phạm trong việc rà soát rủi ro về hóa đơn, chống gian lận trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý ra sao? Cảm ơn!
Hạn nộp thuế GTGT Quý 4/2023 có được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP không? Hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2023 ra sao? Câu hỏi của bạn G.Q ở Hà Nội
Doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất có phải lập tờ khai hải quan không? Nếu không mở tờ khai thì có được áp dụng thuế suất 0% không? Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất có phải là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không?
Chị muốn hỏi rượu bên chị là rượu tự pha chế thủ công, nồng độ in ngoài vỏ chai là 20,5 thì có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không? Nếu có thì cách tính thế nào? Có cách nào để kê khai cho hợp lý và giảm bớt % thuế suất không?
Công thức tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc đá quý được quy định thế nào? Cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc đá quý có phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế giá trị gia tăng không?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cho tôi hỏi khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí được trừ không? Câu hỏi của chị Quỳnh Lan ở Hà Nội.
Tôi có thắc mắc liên quan tới thuế giá trị gia tăng mong sớm được giải đáp. Công ty của tôi bán hàng mực in (dùng trong ngành may mặc, giày dép) cho công ty A (công ty A này lại gia công đế giày để bán cho nước ngoài). Vậy thuế suất thuế giá trị gia tăng chúng tôi ghi nhận trong trường hợp này là 0% hay 10%? Mong sớm được phản hồi. Xin cảm ơn.
Hiện công ty em đang nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, trong tháng bên em có phát sinh thuế bảo vệ môi trường do khai thác than đá. Vậy tờ khai và tiền thuế bảo vệ môi trường bên em nộp theo tháng hay theo quý ạ? Cách tính mức thuế bảo vệ môi trường đối với than đá như thế nào?
Cho hỏi xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, phụ kiện chuyên dụng cho các trang thiết bị y tế như thế nào? Câu hỏi của anh Tiến đến từ Hà Nội.
Tôi muốn hỏi về thủ tục hải quan theo quy định hiện hành. Cụ thể, doanh nghiệp nội địa cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp chế xuất thì có phải nộp hóa đơn thương mại khi thực hiện thủ tục hải quan không? Và thủ tục hải quan trong trường hợp này ra sao? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.