Cá nhân không cung cấp thường xuyên các loại hình dịch vụ có thể mua hóa đơn ở đâu để giao cho các đơn vị, tổ chức đã thuê, sử dụng dịch vụ của mình theo đúng qui định về thuế?
Công ty cho thuê một phần diện tích của công ty, trong đó có một số tài sản gắn liền với đất như: nhà xưởng, bể chứa nước, nhà kho... vẫn còn giá trị khấu hao. Theo thỏa thuận giữa hai bên, bên thuê đồng ý chi trả cho công ty một khoản đền bù cho các tài sản trên khi thuê đất. Vậy, công ty có phải xuất hóa đơn và khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền nhận được nêu trên không?
Tôi đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể để bán một số sản phảm : mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng ( bột giặt, dầu gội).v.v.. những sản phẩm đều được mua lại từ những đại lý, NPP không có nhập khẩu. Tôi có một vài thắc mắc cần được giải đáp: 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. 2. Trong quá trình kinh doanh: 2.1 Có bắt buộc xuất hóa đơn VAT cho khách hàng hay không hay chỉ cần hóa đơn bán lẻ 2.2 Khi các cơ quan chức năng như quản lý thị trường kiểm tra thì cần xuất trình giấy tờ gì ví dụ: chứng minh nguồn gốc sản phẩm, giấy phép nhập khẩu sản phẩm .v.v. Chân thành cám ơn!
Trên Giấy phép đăng ký kinh doanh mục Địa chỉ có chữ Việt Nam nhưng Nhà cung cấp xuất hóa đơn không có chữ Việt Nam, như vậy Công ty có cần làm Biên bản điều chỉnh không?
Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho khách hàng sai Mã số thuế nhưng Nhà cung cấp chỉ làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, không đồng ý xuất hóa đơn điều chỉnh? Vậy trường hợp này phải giải quyết như thế nào?
Công ty A có ký hợp đồng cho Công ty B mượn vật tư ngày 1/5/2014. Công ty A đã xuất hoá đơn cho Công ty B mượn. Trong tháng 9, Công ty B sẽ trả lại vật tư đã mượn cho Công ty A. Theo Thông tư 119 có phải xuất hoá đơn không?
Đơn vị có ký hợp đồng với một khách hàng, đã thanh lý, đã ra hoá đơn theo đúng quy định. Khách hàng yêu cầu đơn vị gởi thông báo phát hành hoá đơn cho họ thì họ mới thanh toán tiền hàng. Như vậy đơn vị có phải gởi thông báo phát hành hoá đơn cho khách hàng không?
Câu 1:Công ty tôi ngành nghề : buôn bnas xe máy các loại. Cty có tài trợ cho siêu thị 1 chiếc xe máy để cho siêu thị làm chương trình khuyến mãi cho khách hàng, đồng thời siêu thị cho Cty trưng bày xe quảng cáo.(có hợp đồng 2 bên).Vậy khi xuất hoá đơn có hai trường hợp như vậy: TH1: Cty Xuất hoá đơn cho siêu thị và để giá bán ra hay giá vốn , dòng thues GTGT có ghi hay không. TH2: Cty Xuất hoá đơn cho khách hàng trúng thưởng mà siêu thị cung cấp và để giá bán hay giá vốn , dòng thuế GTGT ghi như thế nào. Câu 2: Cty có cửa hàng trên cùng địa bàn và hạch toán phụ thuộc và trên giấy phép ĐKKD có ghi điểm kinh doanh số 1, 2... vậy khi khách hàng xuất hoá đơn cho cty chùng tôi mà phần địa chỉ ghi địa chỉ cửa hàng có hợp lý không. Kính mong Cục thuế trả lời
Gửi Cục Thuế Bình Phước, tôi có một thắc mắc mong Cục Thuế giải đáp giúp tôi: Công ty tôi đang bán lẻ xăng dầu nhưng hiện tại công ty tôi muốn cho một công ty xăng dầu khác thuê cây xăng của công ty chúng tôi ( công ty tôi chỉ có một cây xăng thôi) thì công ty tôi có được xuất hoá đơn cho thuê địa điểm cho bên thuê không? Và nếu xuất được thì hàng năm công ty tôi sẽ không có doanh thu của hoạt động bán lẻ xăng dầu mà chỉ có thu nhập khác là hoạt động cho thuê địa điểm thì BCTC như vậy có hợp lý không? Rất mong Cục Thuế sớm giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!
Công ty chúng tôi là Công Ty kinh doanh Pano Quảng Cáo. Hợp đồng làm Pano trong 3 năm. Năm 1 thực hiện( từ 01/01/14 đến 01/01/2015 )có giá trị 2.000.000.000, năm 2 ( 01/01/2015 đến 01/01/2016 ) giá trị 2.000.000.000, năm 3 ( 01/01/2016 đến 01/01/2017 ) giá trị 2.000.000.000. Tổng cộng là 6.000.000.000. Theo như trong hợp đồng thì sau khi ký hợp đồng 7 ngày thì bên em xuất hoá đơn 70% giá trị toàn bộ hợp đồng. Vậy cho em hỏi kê khai thuế TNDN tạm tính từng quý là kê khai theo hoá đơn hay kê khai theo doanh thu thực hiện năm 1. Trên báo cáo tài chính 2014 em chỉ thể hiện doanh thu tính thuế TNDN là giá trị năm 1, còn năm 2 và 3 theo hợp đồng thì em treo lên doanh thu chưa thưc hiên và đến năm sau thi kết chuyển năm 2 qua doanh thu. Xin hỏi như vậy có đúng không. Xin chân thành cám ơn
Doanh Nghiệp tôi đã thông báo với cơ quan thuế tạm ngưng hoạt động kinh doanh từ 01/07/2014. Hàng tồn kho đã trả lại cho bên bán nhưng bên bán chưa đồng ý cho công ty chúng tôi xuất hoá đơn vì để xác định lại giá cả. Nếu trong tháng 8/2014 bên bán đề nghị bên chúng tôi xuất hoá đơn bán ra, thì công ty có thể xuất được không.Có cần làm văn bản gì để thông báo với cơ quan thuế không. Xin chân thành cám ơn.
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước, xin quý chi cục hướng dẫn tôi một số vấn đề về thuế như sau: Tháng 07/2013 đơn vị chúng tôi vừa mới quyết toán thuế và bị truy thu thuế GTGT và TNDN cụ thể như sau: Thuế GTGT: 743.163.389đ, thuế TNDN: 91.205.239đ. Hiện số thuế trên đơn vị chúng tôi đã nộp đầy đủ. Do đó đối với hóa đơn GTGT xuất ra cho các công trình bị truy thu kê khai trên tờ khai thuế tháng 7/2013 như thế nào? Thuế TNDN kê khai và hạch toán ra sao? Xin quý chi cục hướng dẫn giúp tôi. Chúc quý chi cục sức khỏe. Trân trọng cảm ơn.
Kính gửi luật sư Trong 2010 công ty em có cho công ty H vay một số tiền. Đến kỳ thu lãi vay công ty H yêu cầu công ty em xuất hóa đơn tài chính. Hỏi theo quy định công ty em có được xuất hóa đơn hay không, hay chỉ hạch toán số lãi vay này vào thu nhập khác, không xuất hóa đơn. Nếu phải xuất hóa đơn thì thuế xuất thuế GTGT cho trường hợp này tính như thuế nào. Xin luật sư giải đáp giúp. Trân trọng cảm ơn.
Công ty tôi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty A nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận và phân chia sản phẩm. Tiêu chí phân chia do hai bên tự thỏa thuận và được quyết toán vào cuối mỗi quý. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi có cần xuất hóa đơn bán hàng công ty A và ngược lại không? (Trần Thị Tình – Bắc Giang)
Trong quá trình xây dựng nhà máy và thực hiện kinh doanh sau này, Công ty có thực hiện bán cặn đồ ăn thừa, giấy phế liệu, sắt phế liệu..., như vậy Công ty có được xuất hóa đơn GTGT không?
Doanh nghiệp tôi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong KCN, thuế VAT là 0%, tháng nào cũng xuất hd VAT. Vậy tôi nên làm những thủ tục nào?cần những giấy tờ gì để hợp lệ với cơ quan thuế.Chân thành cảm ơn.
Luật sư cho em hỏi: DN của em kinh doanh ngành nghề là xây dựng các công trình dân dụng. DN co đăng ký TSCĐ của DN là một số xe như: xe tải, xe ben, xe 7 chổ …. Nay DN muốn bán bớt một số xe đi để mua xe khác sử dụng. Như vậy, DN có lấy hóa đơn để xuất cho công trình của DN để xuất bán một trong các xe trên được không. Nếu được thì mình vẫn xuất thuế xuất là 10% hay sao?