hay không? những qui định cụ thể người đóng thuế phải nộp,khi cơ quan thuế thông báo bằng miệng của người đi thu thuế,người kinh doanh dựa vào đâu để đóng thuế? Xin cám ơn quý cơ quan, người nộp thuế đóng thuế là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thế nhưng cần có thông tư, văn bản cụ thể để việc Thu và Đóng được thực hiện tốt hơn.
Kính gửi các anh chị cục thuế. Em tên Hải hiện nay đang công tác Công ty Mỹ Lệ. Em gửi câu hỏi này mong các anh chị giải đáp giùm em. Là mình bán vỏ lụa điều có chịu thuế hay không. Em xin chân thành cảm ơn
Xin cám ơn Chi cục Thuế đã hướng dẫn em, nhưng em xin được hỏi em sẽ viết hoá đơn điều chỉnh trong tháng 05/2014 như sau: Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT của hoá đơn số 0000123, ký hiệu XX/13P, ngày 31/03/2014, đơn giá là số tiền chênh lệch giảm nhân với số lượng ra thành tiền và tiền thuế GTGT. Vậy khi em khai bổ sung thuế
Chào chương trình năm 2013 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu dưới 1 tỷ nên năm 2014 Công ty em áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Vậy nếu năm 2014 Công ty em có doanh thu trên 1 tỷ thì năm 2015 có được đăng ký áp dụng lại hình thức kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ không? Xin cảm ơn
(mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này..”.
Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, về Thuế giá trị gia tăng, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“Điều 15. Điều kiện
Xin cho hỏi: DN tôi không thuê lao động ngoài chỉ có chồng tôi và tôi làm việc chồng tôi là chủ của doanh nghiệp khi làm BCTC tôi kê khai lương hai vợ chồng là 52.000.000 đồng/ năm Vậy tôi có phải làm quyết toán thuế TNCN cho hai vợ chồng tôi không? Nếu bây giờ nộp quyết toán TNCN vậy có bị phạt không ? và mức phạt là bao nhiêu ? Xin cám ơn
Xin cho hỏi công ty em thuộc khai thuế GTGT theo quí , áp dụng phương pháp khấu trừ Trong tờ khai thuế GTGT quí 4/2013 em bỏ xót 2 hóa đơn đầu vào tổng cộng là 5.000.000 đồng Nay em kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai (bảng kê mua vào )của quí I/2014 có được không ? xin cám ơn
Công ty tôi có 4 công nhân và hai nhân viên lương mõi người khoản 3,5 triệu đồng. Công ty làm báo cáo thuế theo pp khấu trừ theo quí. Xin hỏi mõi quí tôi cần báo cáo đến cơ quan thuế những chứng từ gì để khỏi thiếu sót. Mong cục thuê chỉ rõ để tôi không bị thiếu xin cảm ơn!
dung chính sách mới về thuế GTGT. Công ty tôi yêu cầu bên bán điều chỉnh hoá đơn lại theo đúng chính sách thuế để công ty tôi điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 1. Nhưng bên bán trả lời là họ vẫn kê khai số hoá đơn đó 5% và vẫn nộp thuế bình thường. Như vậy công ty tôi không cần điều chỉnh mà vẫn được khấu trừ. Nếu làm như vậy thì có hợp lý không? nếu
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi
2% một tháng, cty này xuất hóa đơn gtgt cho cty của tôi, tất cả các hóa đơn này tôi đã khai báo, và khấu trừ thuế bình thường. Tôi xin hỏi phần thuế gtgt của phần lãi vay vượt mức quy định có được khấu trừ thuế không? và nếu không tôi phải điều chỉnh bổ sung như thế nào?
thuế theo phương pháp khấu trừ trong khâu kinh doanh thương mại. Trường hợp bán cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với mức thuế suất 5%. Chúng tôi muốn được giải đáp như sau : Chúng tôi là Doanh nghiệp thương mại Khi mua bán với Doanh nghiệp thương mại thì không phải
thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng 08" Theo em hiểu nghĩa là sẽ đưa vào chỉ tiêu 38 của tháng 8 số thuế 50TR. Nhưng trên phần trên câu trả lời của anh/ chị có nói ".....số thuế điều chỉnh giảm 100 triệu đồng được kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2011" đây
Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình xây dựng từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% từ năm 2011 nhưng công ty đã thiếu sót không hạch toán phần tiền thuế GTGT đã được kho bạc trích lại 2%. Vậy công ty xin được hỏi nếu công ty hạch toán thiếu sót phần thuế
Công ty TNHH MTV đã đăng ký kê khai thuế và nộp thuế môn bài năm 2014, nay Công ty chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên góp vốn (Thay đổi cả chức danh giám đốc,vốn đăng ký kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ ) Vậy công ty có phải nộp thuế môn bài sau khi thay đổi hay không ?