Giờ em đang làm tại một cty bất động sản về mảng cho thuê nhà đất, em muốn hỏi là khi thuê 1 căn nhà thì cần đóng những thuế gì? Và đóng như thế nào,theo em biết thì có 3 loại thuế 1 Thuế: Môn bài 2 Thuế: VAT (GTGT) 3 Thuế thu nhập cá nhân Thuế thì em biết chút ít, nhưng ý em hỏi ở đây là khi cho thuê hoặc đi thuê thì phải đóng phần
Tôi là Giám đốc một Công ty bán buôn thực phẩm tại Hà Nội. Do nhu cầu kinh doanh, tôi muốn lập thêm một chi nhánh tại Bắc Ninh. Đề nghị Luật sư tư vấn, chi nhánh Công ty tôi có được khắc dấu và sử dụng con dấu riêng không? Chi nhánh công ty tôi có được khai thuế tập trung tại trụ sở chính ở Hà Nội không
Vừa qua công ty chúng tôi có thi công 1 số hạn mục công trình cho 1 tổ chức Phi chính Phủ - thuộc đối tượng ko chịu thuế. Trong thời gian thi công chúng tôi đã kê khai đầy đủ , trong đó có các hóa đơn GTGT hàng hoá là vật tư xây dựng. Vậy công ty chúng tôi có được khấu trừ thuế không? Mong sự giúp đỡ .../.
, Bên khách hàng đồng ý thanh toán theo trị giá đúng. Chúng tôi đã tiến hành sửa lại Hóa đơn thương mại và hàng tháng chúng tôi có lập bù trừ công nợ giữa hai bên mua bán, Nhưng chúng tôi không sửa lại tờ khai HQ vì nghĩ đấy là hàng miễn thuế nên không ảnh hưởng gì. trị giá sau khi sửa lại đã được hai bên xác nhận với nhau qua bù trừ công nợ, và hàng
"cho các công ty dưới hình thức là tự gia công hoặc mua về và bán lại .từ tháng 06/07 đến 06/08 chúng tôi nộp thuế là thuế khoán. bắt đầu từ tháng 07/08 chúng tôi chuyển sang đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.khi làm tờ khai thuế ban thuế xã hướng dẫn chúng tôi lập tờ khai mỗi loại thuế làm hai bản và
Chào Luật sư! Công ty tôi có trường hợp như sau: Trong T01 năm 2010 tôi có nhận được HĐ GTGT đầu vào, tôi đã hạch toán và kê khai thuế GTGT trong T01/2010. Tuy nhiên đến T12/2010 tôi phát hiện hoá đơn đó bị sai, chúng tôi đã lập biên bản huỷ hoá đơn và đã xuất lại hoá đơn khác trong T12/2010. Khi kê khai thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 chúng
.Trong lần này, cty chúng tôi có xuất 3 tờ hđ GTGT cho khách hàng : 1 tờ trong tháng 11/2010, 2 tờ trong tháng 3/2011 kèm theo việc khai báo thuế VAT đầu ra ở tháng 11/2010 và tháng 03/2011. Sau nhiều lần đôn thúc công nợ với khách hàng này thì chúng tôi được biết là 3 tờ hđ GTGT đã xuất của chúng tôi đã bị Công ty đối tác khước từ sử dụng vì lý do
Theo NĐ Số :04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị đinh số 51/2010NĐ-CP .Sửa đổi khoản 1, khoảng 2 điều 4.Có hiệu lực từ ngày 01/03/2014. Công ty chúng tôi không biết áp dụng xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn XUẤT KHẨU cho trường hợp gia công xuất khẩu chuyển tiếp và xuất nhập khẩu tại chỗ. Kính mong cục thuế giúp trả lời
quan ra quyết định hòan lại thuế nhập khẩu và thuế gtgt hàng nhập khẩu. Em đang phân vân không biết các biên lai nộp thuế gtgt hàng nhập khẩu em phải kê khai vào tờ khai thuế gtgt tháng 12 không để làm căn cứ sau này được hòan thuế. DN của em chỉ chuyên về nhập khẩu gia công hàng may mặc (được miễn thuế nhập khẩu và thuế gtgt hàng nhập khẩu
Cục thuế Bình Phước Tôi đang chuẩn bị thành lập công ty. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại hạt điều nhân. Hỏi: Tôi mua hạt điều nhân của các cá nhân, công ty trên địa bàn để về bán lại cho các công ty xuất khẩu và các cá nhân, công ty trong nước. thuế GTGT sẽ áp dụng đối với công ty tôi như thế nào. 2. Nếu tôi trực tiếp xuất khẩu thì thuế GTGT và
Công ty tôi đã giải thể, đã làm thủ tục quyết toán thuế và hủy hóa đơn xong, nay có nhu cầu bán thanh lý tài sản của Công ty, đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục, kê khai thuế theo quy định?
được ghi nhận doanh thu) dẫn đến thuế và doanh thu ghi nhận không tương ứng, khi kê khai trên tờ khai 01/GTGT sẽ bị báo lỗi vàng? Đề nghị Cục thuế Thái Nguyên hướng dẫn kê khai đối với trường hợp này.
Kính Gửi Cục Thuế Bình Phước Vui Lòng hướng dẫn giúp em Thủ tục Đăng ký mã số thuế và kê khai Thuế lần đầu đối với Trung tâm ngoại ngữ ( Đã được cấp giấy phép hoạt động ), Xin Cảm ơn!
Vào ngày 08/09/2015 Công ty tôi có phát hành 1 tờ hóa đơn bán cho khách mua là cá nhân tại Hà Nội : 560 áo trị giá 198.800.000đ .Đến tháng 12/2015 phía khách hàng phát hiện có 36 áo bị lỗi xin xuất trả về cho Cty tôi. Vậy tôi cần phải làm thủ tục và kê khai thuế như thế nào cho đúng qui định?
Xin hỏi về việc kê khai hàng bán ra là sản phẩm hạt điều xuất khẩu, do trước là hàng hóa có thuế thì xuất khẩu là chịu thuế 0% nhưng nay hạt điều không chịu thuế thì ghi hóa đơn khi xuất khẩu sao cho đúng và quy định bây giờ đối với hàng nông sản là không có thuế không phải kê khai thuế vậy đối với xuất khẩu thì có phải kê khai ko ? Vậy mong quý