Công ty tôi có thuê ngoài di dời các cột điện thuộc quốc lộ 1A (QL 1A). Công trình đã hoàn thành năm 2014. Đến nay Ban Quản lý dự án (BQL DA) QL 1A đồng ý hỗ trợ một phần chi phí công trình (lý do là lỗi của BQL DA). Vậy, khi nhận tiền hỗ trợ từ BQL DA thì đơn vị có phải xuất hóa đơn đầu ra không? và số tiền trên đơn vị hạch toán vào Thu nhập khác
Hiện nay, trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông có tình trạng thu" thuế xây dựng" đối với ngưòi dân khi xây dựng nhà ở. Được biết, không có quy định nào của nhà nước về việc này. Xin hỏi: Làm thế nào để chấm dứt tình trạng này? Người dân phải phản ánh, kiến nghị với cơ quan nào để giải quyết. Người hỏi: Dân Công ( 14:21 27/07/2015)
Nội có diện tích nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở và nhiều hộ gia đình cùng sử dụng thửa đất đó theo QĐ 24/2014 của UBND thành phố Hà Nội thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận diện tích đất ở trường hợp này giải quyết thế nào? 3. Hiện nay Thuế Xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình
Công ty của tôi không kịp nộp báo cáo thuế quý III/2013 đúng thời hạn. Tôi muốn hỏi, pháp luật sẽ xử phạt thế nào nếu vi phạm thời hạn nộp báo cáo? Mức xử phạt bao nhiêu?
DN tôi thành lập tháng 01/2015, đã nộp mẫu 06/GTGT và đã được cơ quan Thuế đồng ý cho kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Xin được hỏi, năm 2016, 2017 DN tôi được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT như thế nào?
.
- Điều 2: Mức thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt (đã bao gồm thuê GTGT): các cá nhân cư trú ở các phường: 6.000 đồng/người/ tháng.
- Điều 3: Đơn vị thu phí.
Các tổ chức cung ứng dịch vụ vệ sinh được tổ chức thu phí vệ sinh. Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí và tên phí, mức thu phí
thực tế phát sinh hàng tháng khoảng 80 triệu/tháng (bao gồm cả thuế VAT). Khi thanh toán tiền điện phía đối tác yêu cầu Công Ty TNHH MTV16 xuất hóa đơn tiền điện cho phía đối tác. xin hỏi cục thuế vậy hóa đơn sẽ được kê khai như thế nào. Hóa đơn tiền điện của công ty bao gồm cả phần tiền điện cho thuê trại heo ở Bù Đốp và tiền điện phục vụ SXKD của
Cục thuế Bình Phước Xin được hỏi với nội dung như sau: Đề nghị cơ quan thuế trả lời chính xác về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng bã điều được ép dầu điều ra từ vỏ hạt điều là loại chịu thuế hay không chịu thuế: Trước đây tôi có đọc Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2103 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định. Tôi thấy bã điều là loại mặt
, có phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẩu. Vậy thuế GTGT phát sinh ở những tờ khai phi mậu dịch này có được hoàn thuế hay không? 3./Theo quy định của luật lao động: một năm người lao động được nghỉ phép năm, hưởng nguyên lương là 12 ngày/năm, do số phép năm này trong năm (2014) Doanh Nghiệp không bố trí cho công nhân viên nghỉ phép hết được, nên số phép
cụm “không hạch toán riêng được” là như thế nào? Xin Cục thuế cho ví dụ trường hợp nào thì doanh thu đó không hạch toán riêng được? 2. Xin cho hỏi thêm: Khi bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ thì đồng thời thay đổi luôn mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo đúng thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27
thues GTGT có ghi hay không. TH2: Cty Xuất hoá đơn cho khách hàng trúng thưởng mà siêu thị cung cấp và để giá bán hay giá vốn , dòng thuế GTGT ghi như thế nào. Câu 2: Cty có cửa hàng trên cùng địa bàn và hạch toán phụ thuộc và trên giấy phép ĐKKD có ghi điểm kinh doanh số 1, 2... vậy khi khách hàng xuất hoá đơn cho cty chùng tôi mà phần địa chỉ ghi địa
Khi gửi tờ khai thuế GTGT trang web Tổng cục Thuế cảnh báo lỗi : Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘’ is not a valid value for interger Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for
Cty em mới thành lập , khi mua hóa đơn GTGT ở trên thuế về và xuất HĐ GTGT các mặt hàng như: bã mỳ sấy, khoai mì củ, bã mì khô, phải chịu thuế Suất là bao nhiêu, và viết thể hiện trên hóa đơn như thế nào?
Doanh Nghiệp thu mua lá buông tư biên giời CPC mua của dan cư biên giới, làm tờ khai nhập khẩu tại hải quan có nộp 5% thuế GTGT hỏi DN có được khấu trừ 5% tiền thuế GTGT không ? ( mua của dân cư biên giới trên 20 triệu không có chứng từ chuyển khoản)
Xin chào CT! tôi mới vào làm kế toán ở công ty SX-DV-TM, ngành nghề chính là trồng rừng nguyên sinh, không chịu thuế suất thuế GTGT(thuế GTGT 0%), như vậy đối với hóa đơn đầu vào phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (thuế GTGT 10%) thì hạch toán phần thuế GTGT đó như thế nào, có phải cho hết vào chi phí không? do công ty đã nộp tờ khai thuế
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh
GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. Nhưng trên tờ khai hải quan thuế GTGT là 0 thì khi tính thuế nhà thầu chúng tôi có phải tính thuế GTGT hay không? Nếu hàng hoá đó có phát sinh thuế GTGT thì bên phải chịu là Hải quan khi làm tờ khai như vậy hay là sai sót khi chúng tôi tính thuế nhà thầu? Mong cho chúng tôi được rõ vấn đề này. Cảm ơn rất nhiều!