Công ty em là công ty nước ngoài, giám đốc đều là người nước ngoài. Từ tháng 1-> tháng 8/2013 giám đốc A ( Ông B đã về nước và đã về hẵn) Từ tháng 9 -> tháng 12/2013: giám đốc B. Vậy khi em quyết toán cho ông A: giảm trừ bản thân 12 tháng, ông B: 2 tháng Như vậy có đúng ko? Lưu ý: ông A và ông B đều là nước ngoài và đều có cư trú tại Việt Nam
đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
+Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài
hợp này đơn vị bạn và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi
Công ty em có 1 công trình xây dựng năm 2009, năm 2009 bên em đã xuất hoá đơn GTGT đúng với quyết toán, nhưng năm 2013 lý do kiểm toán nhà nước kiểm tra công trình thì phải điều chỉnh giảm và điều chỉnh giá quyết toán giảm lại so với hoá đơn: Cho em hỏi như vậy em sẽ xuất hoá lại như thế nào ?
2% một tháng, cty này xuất hóa đơn gtgt cho cty của tôi, tất cả các hóa đơn này tôi đã khai báo, và khấu trừ thuế bình thường. Tôi xin hỏi phần thuế gtgt của phần lãi vay vượt mức quy định có được khấu trừ thuế không? và nếu không tôi phải điều chỉnh bổ sung như thế nào?
và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký
Theo câu trả lời của anh chị: "...Căn cứ quy định trên, Trường hợp đơn vị bạn tháng 01 kê khai phát sinh dương 100 tr, đến tháng 8 kê khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ kê khai tháng 01 với số thuế giảm 100 tr và tăng khấu trừ 50tr. Đơn vị lập hồ sơ khai bổ sung như hướng dẫn trên. 50 tr còn được khấu trừ đơn vị đưa vào chỉ tiêu [38], điều chỉnh giảm
Công ty TNHH MTV đã đăng ký kê khai thuế và nộp thuế môn bài năm 2014, nay Công ty chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên góp vốn (Thay đổi cả chức danh giám đốc,vốn đăng ký kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ ) Vậy công ty có phải nộp thuế môn bài sau khi thay đổi hay không ?
Đơn vị chúng tôi thực hiện nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ. Thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 48, xin hỏi như sau. 1/ Về quyết toán thuế TNDN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013, DN chịu thuế suất 25%, 6 tháng cuối năm chịu thuế suất 20%. Vậy tôi phải quyết toán trên tờ khai thuế TNDN như thế nào? 2/ Về quyết toán thuế TNCN năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013
.vn, mà là nhân viên của cty TNHH TM DV Me Kong Viet (với tư cách là công ty chịu trách nhiệm quản trị website cho 48h, nhưng thực tế, 48h không thuê Me Kong Viet quản tri web như khi đề nghị tôi cung cấp sơ yếu lý lịch để bổ sung) - Hiện nay tôi đã nghỉ việc ở Me Kong Viet nên muốn thu lại thông tin cá nhân đã cấp cho 48h (vì thực tế 48h.vn có dấu hiệu
Tôi có vợ bị bệnh ung thư phải nghỉ hưu sớm để điều trị bệnh và vợ tôi đang hưởng lương hưu trên 1 triệu đồng/tháng. Trước đây, tôi công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp Bắc Bình, Bình Thuận và đã nghỉ hưu từ tháng 3-2014. Như vậy, vợ tôi có nằm trong đối tượng được giảm trừ gia cảnh để tôi không phải nộp thuế thu
Tôi vào làm cho một công ty TNHH tại P.Tân Quy, Quận 7, TP.HCM từ ngày 12-8-2013 đến nay nhưng công ty không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ). Lúc vào làm, giám đốc có thỏa thuận lương với tôi là mức lương (chưa bao gồm phụ cấp) là 18.000.000đ/tháng. Tôi mới chỉ ứng lương 5 triệu đồng để đi công tác tại Gia lai. Ngày 29-10-2013 công ty thông báo
Xin Cục Thuế Bình Phước hướng dẫn điều chỉnh hoá đơn GTGT như sau: Ngày 07 tháng 10 năm 2013 công ty của Em xuất hoá đơn GTGT cho doanh nghiệp An Phát ở Đồngg Nai, Ngày 05 tháng 11 năm 2013 Doanh nghiệp An Phát phát hiện hoá đơn đó ghi sai mã số thuế doanh nghiệp. Doanh nghiệp An Phát và công ty của em thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót đó
DN tôi đủ đk nộp và khai thuế GTGT theo quý nhưng DN đã làm thông báo đăng ký nộp theo tháng và đã thực hiện hết quý III, nay sang quý IV, Giám đốc DN muốn nộp và khai thuế theo quý. Vậy điều đó có được ko? Và nếu được thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!
Xin được Cục thuế Bình Phước tư vấn về thuế: Công ty của tôi có tài sản cố định là chiếc xe vận tải hàng hoá, Theo khung trích khấu hao thì tối thiểu là 6 năm, tối đa là 10 năm, xe vận tải này thường xuyên hoạt động kinh doanh. Công ty kéo dài thời gian trích khấu hao là 23 năm. Xin hỏi: Vậy khi số trích khấu hao đó phân bổ vào chi phí SXKD thì có
Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/ 2013 của Chính phủ, quy định:
”Điều 5. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT
Gửi chi cục thuế: cho em hỏi theo nghị định 60/2012/NĐ CP ngayf/07/2012 được thực hiện trong năm 2012doam\nh nghiệp được giảm 30 % thuế TNDN, Vậy nghị định chính sách này được thi hành tiếp trong năm 2013 không ạ, hay được thay đổi thi hành theo công văn số 8336 ban hành 01/07/2013