Tôi là người Hà Tĩnh, khi tra cứu MST TNCN thì do cơ quan quản lý thuế là chi cục thuế tỉnh Bình Phước. Vậy tôi phải làm thủ tục quyết toán thuế TNCN ở đâu?
Cục thuế cho Doanh Nghiệp hỏi vấn đề sau? 1./Theo quy định tại thông tư 200, tỷ giá ghi nhận doanh thu là tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi Doanh Nghiệp mở tài khoản. Vậy ngày để xác định lấy tỷ giá ghi nhận doanh thu là ngày mở tờ khai? hay ngày hàng onboard (hàng rời cảng) 2./Tờ khai phi mậu dịch chẳng hạn như: Nhập khẩu vải, nhập khẩu hàng mẫu
Cho tôi hỏi về vấn đề chi phí hợp lệ được trừ.Năm 2012 Công Ty tôi có mua hàng 150.000.000 là hóa đơn bán hàng (hóa đơn chịu thuế trực tiếp), tại thời điểm đó đã thanh toán 100.000.000,vì lý do chất lượng hàng và thỏa thuận nên tới tháng 04/2015 công ty tôi mới thanh toán số tiền 50.000.000 còn lại bằng tiền mặt,không thực hiện chuyển khoản, theo
Kính gửi Ban biên tập, Công ty tôi là cty TNHH 1 thành viên do ông A làm chủ thành lập từ năm 2012,Cty thuê 1 cá nhân khác làm giám đốc điều hành. Năm 2014 Cty bắt đầu có lãi sau khi đã nộp thuế TNDN và các loại thuế phát sinh khác. Số tiền lãi này công ty tôi trả hết cho chủ doanh nghiệp là ông A trong năm 2015. Xin cho hỏi số tiền lãi chi trả
07/KK-TNCN (tính Thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến trên thu nhập phát sinh ở nước ngoài, không giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc). - Đến cuối năm, Cá nhân này Quyết Toán Thuế TNCN hai nguồn thu nhập này lên mẫu 09/KK-TNCN. Cách hiểu và thực hiện của Doanh Nghiệp như vậy có đúng và hợp lý hay không? Công ty rất mong nhận được sự quan tâm
Kính gửi:Anh (chị) cục thuế tỉnh Bình Phước Nhờ tư vấn trường hợp sau: Năm 2012 công ty có phát sinh 01 hóa đơn bán hàng thông thường với giá trị là:150.000.000đồng. Trong năm 2012 đã thanh toán 50.000.000đồng. Cho đến tháng 02 năm 2015 mới thanh phần còn lại là:100.000.000đồng Vậy cho em hỏi phần thanh toán nợ 100.000.000đồng có được tính vào chi
, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với trường hợp thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công, đề nghị Công ty thực hiện Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 “Việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khi
1. Cho em hỏi công ty em có mua một số đồ vật tư, nhưng có hoá đơn bán lẻ dưới 100.000đ vậy có được tính vào chi phí hợp lý không? có cần phải xuất hoá đơn bán hàng không ? 2. bên Cty em có mua máy móc của công ty Vũng Tàu bị sai mã số thuế nhưng hoá đơn xuất vào tháng 11/2014.E chưa kê khai thuế đầu vào. Hôm rồi em có mang hoá đơn và biên bản
1- Về nghĩa vụ: Bên thế chấp quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên thế chấp;
b) Làm thủ tục đăng ký việc thế chấp; xóa việc đăng ký thế chấp hợp đồng thế chấp chấm dứt;
c) Sử dụng đất đúng mục đích, không làm hủy hoại, làm giảm giá trị của đất đã thế chấp;
d) Thanh toán tiền đúng hạn
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ
Kính chào Cục Thuế! Công ty tôi có đề nghị hoàn thuế năm 2014, có đoàn kiểm tra đến, do có 2 hoá đơn hết hạn thanh toán mà vẫn chưa thanh toán nên bị loại ra, trên tờ khai cũng loại ra khoản tiền đó. Bây giờ công ty chúng tôi làm phụ lục gia hạn thanh toán, vậy chúng tôi có được hoàn tiền thuế GTGT 2 hoá đơn đó hay không? giờ chúng tôi điều chỉnh
Công ty của tôi có mua 1 lô hàng, hợp đồng 3 bên, công ty nước ngoài là bên xuất khẩu chỉ định cho khu chế xuất giao hàng đến kho của công ty chúng tôi. Hàng hoá đó là bao bì để đóng gói hàng gia công. Cho tôi hỏi khi khai thuế nhà thầu thì hàng hoá đó sẽ chịu những loại thuế nào? Tôi có phải kê khai thuế GTGT không? do trên tờ khai nhập khẩu mục
Xin quý cơ quan cho biết tiền lương của giám đốc công ty tnhh một thành viên trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh có được đưa và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước Tại điều 15 thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất quy định tại điểm 1.2 ý c) Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo phải có hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã; Em xin hỏi thủ tục giảm tiền sử
Tháng 1/2014 - 6/2014: Tôi có làm việc tại Công ty A ở TPHCM. Tháng 6/2014 - đến nay: Tôi làm việc tại Công ty B ở Bình Phước. Tôi vẫn chưa ký hợp đồng lao động, có làm cam kết 23CK-TNCN không vượt quá 108.000.000 vnđ/năm. Tuy nhiên năm 2014 vừa qua tôi lại vượt số tiền đã cam kết trên. Vậy tôi có vi phạm luật thuế TNCN hay không ? Nếu vi phạm tôi
Theo hướng dẫn tại công văn số 305/TCT- CS ngày 26/01/2015 của Tổng cục Thuế V/v áp dụng văn bản thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất có hướng dẫn như sau: “ Để xem xét miễn tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Sơn La, Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ các quy
Kính gửi ban biên tập, Trong năm 2014 công ty tôi có phát sinh các hóa đơn tiếp khách, là hóa đơn GTGT hợp lệ. Tôi đã kê vào bảng kê hóa đơn GTGT mua vào và khấu trừ thuế GTGT. Đến cuối năm khi khóa sổ làm quyết toán thuế TNDN tôi đã loại những hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ để tính thuế TNDN do vượt quá 15% theo quy đinh. Xin cho hỏi tôi có
Công ty tôi thành lập 01/2011 và được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm & giảm 50% thuế TNDN 4 năm tiếp theo. Năm 2011 phát sinh lãi,năm 2012 phát sinh lỗ,năm 2013 phát sinh lỗ. năm 2014 phát sinh lãi. Vậy mong CQT trả lời cụ thể công ty tôi sẽ bắt đầu áp dụng giảm 50% thuế TNDN từ năm nào.Trân trọng cảm ơn!